Orden de Compra. Nº3870-41-SE12 "Materiales Oficina Secretaria Liceo Tomas"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-41-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Secretaria Liceo Tomas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-134-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 6839,43
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas2CajaALFILERES.  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
44122103
Corchetes2CajaCORCHETES 26/6  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.058
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES PALANCA TORRE.-  $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.165 $ 5.165
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCUCHILLO CARTONERO  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713 $ 713
44122104
Clips para papel3UnidadCLIP  $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615 $ 615
31201503
Cintas adhesivas de protección5UnidadMASKING TAPE  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadPEGAMENTOS EN BARRA, HENKEL  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594 $ 1.594
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTORES LIQUIDOS  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMA TAMAÑO CARTA, EQUALIT.-  $ 1.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.871 $ 5.871
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMAS PAPEL OFICIO, EQUALIT.-  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
Total Neto $ 35.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.839
TOTAL OC $ 42.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.