Orden de Compra. Nº3870-438-SE13 "Utiles de aseo - Biblioteca "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-438-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo - Biblioteca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-34-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 14126,69
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monica del Rosario
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO
R.U.T. 14.561.447-3
Sucursal Monica del Rosario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaQuik lavalozas   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
47131603
Esponjas6Unidad no definidaEsponja lavalozas   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad no definidaLustra Muebles   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBolsas de basura 70 x 90   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBolsas de basura 50x70  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
14111704
Papel higiénico60Unidad no definidaConfort   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaServilletas  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaPoett para piso   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
12191501
Solventes aromáticos6Unidad no definidaDesodorante Ambiental   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definidaLimpia Vidrio   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaCloro Sprite   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPaños amarillo  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 74.351
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.127
TOTAL OC $ 88.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.