Orden de Compra. Nº3870-449-SE11 "Mantencion Escuela Valle Hermoso"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-449-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-07-2011
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Escuela Valle Hermoso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-84-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 29817,4068
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161505
Tornillos de presión6UnidadTORNILLOS.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
27112801
Brocas1UnidadBROCA  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
27111514
Cortadora de vidrio1UnidadCORTADOR VIDRIO.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
31162609
Ganchos roscados40UnidadSEGUROS PARA VENTANAS (CARACOLES)  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO GRANDE  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO MEDIANO.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3".  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 782
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 4".  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
11121610
Maderas duras10UnidadPALOS 2X1.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
40141702
Grifos5UnidadLLAVE FAS.  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.975 $ 41.975
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681
31242206
Vidrios ópticamente planos3UnidadVIDRIOS.  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580
31162506
Soporte de pared6UnidadTARUGOS.  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 50
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR LEGRAND.  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadCINTA ADHESIVA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA MEDIR 5 MTS.  $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
40141901
Conductos flexibles1UnidadCODO  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
39121711
Entubación1UnidadCONECTOR.  $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.462 $ 6.462
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563
Total Neto $ 156.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.817
TOTAL OC $ 186.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.