|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3870-459-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos y Rptos. Comput.- Finanzas Daem |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3841-16-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
31134,4545 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-08-2014 |
|
|
|
Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
|
|
R.U.T. |
8.603.671-1 |
|
Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 3 | Unidad no definida | Toner HP LASERJET 1006 | |
$ 32.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.319
|
$ 98.319
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | Toner HP LASERJET 1020 | |
$ 32.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.546
|
$ 65.546
|
|
|
Total Neto
|
$ 163.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.134
|
|
$ 195.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.