Orden de Compra. Nº3870-46-SE22 "Adquisición de mochilas para estudiantes 3870-3-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-46-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mochilas para estudiantes 3870-3-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3870-3-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 606716,55
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA SOFIA SpA.
Razón Social SOCIEDAD SANTA SOFIA SPA
R.U.T. 77.192.322-4
Sucursal SANTA SOFIA SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas1UnidadMochilas según BAE y AnexosSociedad Santa Sofia SpA., se compromete a suministrar Mochilas para estudiantes de establecimientos educacionales de la comuna de Pemuco según los requerimientos de las presentes bases y anexos. Las cuales serán entregadas en las dependencias del Depende $ 3.193.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.245 $ 3.193.245
Total Neto $ 3.193.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 606.717
TOTAL OC $ 3.799.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.