Orden de Compra. Nº3870-467-SE14 "Material de Oficina - Biblioteca"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-467-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina - Biblioteca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-108-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 18664,688
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10Unidad no definidaMarcadores   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.698
44121706
Lápices de madera12Unidad no definidaLápiz mina  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaResmas papel oficio   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaResmas papel carta   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definidaPilas alcalina   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaScotch cinta adhesiva  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaConectores   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.830 $ 9.832
Total Neto $ 98.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.665
TOTAL OC $ 116.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.