Orden de Compra. Nº3870-47-SE08 "Material de Oficina para DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-47-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina para DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisicion de material de oficina para DAEM Pemuco.
Proveniente de Licitación 3841-34-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna -1
Impuesto 87362,95
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTónertoner 12 A HP laserjet Q2612A $ 37.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.124 $ 75.124
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tintatinta 95 hp $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta98 HP $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.660 $ 43.660
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintatinta HP 15 negra Preto Black $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras8UnidadCintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadorascinta microline 321 $ 4.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.064
60101722
libretas de notas1600Unidadlibretas de notasLibretas de notas $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800
60102301
Libros de actividades de lectura6UnidadLibros de actividades de lecturaLibros de Integracion Educativa $ 4.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.072 $ 27.072
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas para archivosArchivadores de palanca $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
44121802
Líquido corrector6UnidadLíquido correctorlapiz corrector con punta metalica $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018
Total Neto $ 459.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.363
TOTAL OC $ 547.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.