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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-526-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministros Computacionales Jardin Infantil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-50-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
40028,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2009 |
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Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
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R.U.T. |
8.603.671-1 |
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Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | cartuchos de impresion 12A HP 1020 | cartuchos de impresion 12A HP 1020 |
$ 32.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.546
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$ 65.546
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | cartuchos de impresion color 22, mutifuncional desjket f4100 | cartuchos de impresion color 22, mutifuncional desjket f4100 |
$ 14.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.606
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$ 42.606
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | cartuchos de impresion negro 21 mutifuncional desjket f4100 | cartuchos de impresion negro 21 mutifuncional desjket f4100 |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.512
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$ 31.512
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | toner ricoh aficio MP 1500 | toner ricoh aficio MP 1500 |
$ 14.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.010
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$ 71.010
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Total Neto
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$ 210.674
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.028
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$ 250.702
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.