Orden de Compra. Nº3870-550-SE11 "Materiales de Aseo Sala Cuna "Pasitos""
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-550-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Sala Cuna "Pasitos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 33725,38
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1CajaMASCARILLAS DESECHABLES (CAJA 50 UNIDS)  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211910
Mitones4UnidadGUANTES XL.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLYSOFORM SPRAY  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47121801
Plumeros4UnidadPLUMEROS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDETERGENTE CIF EN CREMA   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
47131611
Palas para basura3UnidadPALAS DE BASURA  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDETERGENTE KLENZO.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadDETERGENTE.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPAS GRANDES  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.446
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadSOPAPOS.  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadPASTILLAS DESINFECTANTES PATO PURIFIC.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
47131830
Productos de limpieza de muebles8UnidadLUSTRA MUEBLES.  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.368 $ 5.368
12191601
Solventes de alcohol20UnidadALCOHOL DESINFECCION  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.480
53131608
Jabones10LitroJABON HIPOALERGENICO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 177.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.725
TOTAL OC $ 211.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.