Orden de Compra. Nº3870-571-SE12 "Mantencion Escuela Monte Leon (FDS)"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-571-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Escuela Monte Leon (FDS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-141-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 27474,912
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P2UnidadSIFONES  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
40142307
Extremos cortos de tubería para soldar5UnidadTERMINALES HE  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.176
40142307
Extremos cortos de tubería para soldar5UnidadFLEXIBLES HI  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadSET COMPLETOS PARA ESTANQUE.-  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.429
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadVINILIT  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA DE 80  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361
40141901
Conductos flexibles1UnidadSET DE FLEXIBLE  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA POLI  $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA BOLA.-  $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.958 $ 15.958
12181501
Ceras sintéticas1UnidadCERA INCOLORA   $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.933 $ 41.933
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLAS.-  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS ASEO ABSORVENTE.-  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadDETERGENTE OMO, POR KILO  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES GDES  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.849
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLIMPIA VIDRIOS.-  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO.-  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
47131618
Mopas húmedas1UnidadMOPA GDE  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadVIM  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
Total Neto $ 144.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.475
TOTAL OC $ 172.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.