Orden de Compra. Nº3870-594-SE15 "Material de enseñanza Esc. General Cruz "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-594-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza Esc. General Cruz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 33780,2729
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos20Unidad no definidaCARPETA 40 FUNDAS TAMAÑO OFICIO   $ 2.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.020 $ 51.025
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERA ESCOLAR 5 3/4 DOBLE INYECCION   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.185
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 40GRS   $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.680 $ 12.689
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100Unidad no definidaFUNDA OFICIO REF. BLANCO   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.268
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaGUIRNALDA MEDIANA DIF DISEÑOS   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.185
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaGUIRNALDA BANDERA CHILENA 10 MTS   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
14111525
Papel multiuso100Unidad no definidaPOUCHE OFICIO 228X368MM 0,7   $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.605
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100Unidad no definidaFUNDA CARTA REF. BLANCO   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.184
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definidaRESMA PAPEL CORTADO OFICIO 75 GRS.DIF. COLOR VERDE, CELESTE.CREMA, VIOLETA ,AMARILLO. 500 HJS   $ 8.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.734 $ 8.734
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaADORNO FIESTAS PATRIAS MEDIANO DIF. DISEÑOS   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.866
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaADORNO FIESTAS PATRIAS CHICO. DIF. DISEÑO   $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.168
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaADORNO FIESTAS PATRIAS GIGANTE.DIF. DISEÑO   $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.470 $ 12.471
14121504
Papel para embalaje2Unidad no definidaMASKING TAPE 48mmX40MTS (2")   $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630 $ 2.630
44121804
Borradores4Unidad no definidaBORRADOR DE PIZARRA   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.674
44121904
Rellenos de tinta4Unidad no definidaTINTA MARCADOR PIZARRA RECARGABLE ROJO   $ 3.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.516 $ 15.516
44121904
Rellenos de tinta10Unidad no definidaMARCADOR PIZARRA RECARGALBE NEGRO,   $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.529
44121904
Rellenos de tinta10Unidad no definidaMARCADOR PIZARRA RECARGALBE ,ROJO   $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.529
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaTINTA MARCADOR PIZARRA RECARGABLE NEGRO,   $ 3.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.516 $ 15.516
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad no definidaSILICONA DELGADA 15GRS.25CMS. BARRA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 177.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.780
TOTAL OC $ 211.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.