|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3870-623-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Impresora -Esc . General Cruz |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3841-14-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
|
|
R.U.T. |
69.141.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
28563,8647 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-09-2015 |
|
|
|
Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
|
|
R.U.T. |
8.603.671-1 |
|
Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232908
| Programas de desvío o conmutación | 1 | Unidad no definida | Acces Point TP -Link WA52106 | |
$ 41.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.176
|
$ 41.176
|
43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad no definida | Impresora Brother HL-3150 CDN color | |
$ 109.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.160
|
$ 109.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.564
|
|
$ 178.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.