Orden de Compra. Nº3870-65-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3870-53-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-65-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3870-53-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS ELECTRONICOS PARA PROGRAMA LICEO PARA TODOS DEL LICEO POLIVALENTE TOMAS A. HERRERA VEGA.
Proveniente de Licitación 3870-53-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 1615
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Paola Andrea Musso Soza
R.U.T. 13.254.738-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111704
Cargadores de baterías1UnidadCargadores de bateríasCARGADOR DE PILAS AA- AAA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 8.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 1.615
TOTAL OC $ 10.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.