Orden de Compra. Nº3870-659-SE13 "Material de Oficina - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-659-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-38-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 8202,49
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaResmas Carta   $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.340 $ 21.340
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaResmas Oficio   $ 2.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020
44121506
Sobres estándar30Unidad no definidaSobre Oficio   $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
44121506
Sobres estándar30Unidad no definidaSobre 1/2 Oficio   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44121802
Líquido corrector3Unidad no definidaLápiz Corrector   $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761 $ 1.761
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCarpeta c/gusano   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio1Unidad no definidaTarjetón americano   $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
44122010
Divisores2Unidad no definidaSeparador de Oficio   $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 552
Total Neto $ 43.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.202
TOTAL OC $ 51.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.