Orden de Compra. Nº3870-665-SE12 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-665-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-141-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 20949,4
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALON DE PINTURA AL AGUA COLOR AZUL(BANDERA)  $ 7.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.554 $ 7.554
31162003
Clavos de acabado1CajaCAJA DE TACO CLAVO DE 3 1/2  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31162003
Clavos de acabado1CajaCAJA DE STAPLEX 3/4  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31162904
Grampas de cable metálico1CajaCAJA DE GRAMPAS `PARA CALECO  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554
11121610
Maderas duras8UnidadTABLAS DE 1 X 10"  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.296 $ 35.296
11121610
Maderas duras3UnidadTABLAS DE 1X4"  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922 $ 5.922
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFES MACHOS  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA 3MTS   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
27112801
Brocas1UnidadBROCA DE MADERA 8 MM  $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243 $ 1.243
27112801
Brocas1UnidadBROCA DE CEMENTO 8 MM  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
31162609
Ganchos roscados35UnidadCANCAMOS GRANDES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
86131502
Pintura3UnidadSPRAIT COLOR DORADO  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.536 $ 7.536
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 3"  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31211904
Brochas1UnidadRODILLO  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS DE 2 1/2  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
26121628
Cables blindados40Metro Lineal20 MTS CABLE 1,5 BLANCO 20 MTS CABLE 1,5 ROJO  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
11121610
Maderas duras4PlanchaPLANCHAS DE CHOLGUAN  $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756 $ 18.756
Total Neto $ 110.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.949
TOTAL OC $ 131.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.