Orden de Compra. Nº3870-69-SE23 "Materiales mantenimiento- Esc. Arturo Matte "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-69-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento- Esc. Arturo Matte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3870-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-58 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 155175,66
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.502.489-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaBISAGRA AMBOS SENTIDO 2" 5500 x 4 = 22000 CEMENTO 25 KG 3800 x 30 = 114000 CLAVOS DE - 2" 2300 x 5 = 11500 CLAVOS DE - 3" 2000 x 5 = 10000 GUARDAPOLVO PINO GP16 45X3 MT 2400 x 20 = 48000 INTERNIT LISA 6 MM X 1,20 X 2,40 M. 21000 x 12 = 252000 MADERA TAPA PINO 1 X 4" X 3,20 M. CORRIEN 1750 x 55 = 96250 PINTURA ESMALTE AL AGUA SW 1412 115000 x 2 = 230000 PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCA 23000 x 2 = 46000 PUERTA TERCIADO 0,70 CM X 2 M. 28000 x 1 = 28000 SILICONA TRANSPARENTE 2500 x 1 = 2500 TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 14 DE 1 1/4" 1800 x 8 = 14400 TORNILLOS DE TECHO 100 UN. 3000 x 1 = 3000 ZINC ACANALADO 0,35 MM X 3 M. 11780 x 8 = 94240   $ 816.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.714 $ 816.714
Total Neto $ 816.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.176
TOTAL OC $ 971.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.