Orden de Compra. Nº3870-724-SE15 "Material de enseñanza- Esc. Monte El León "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-724-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza- Esc. Monte El León
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 19295,7521
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101710
Inmovilizadoras de embalaje6Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MTS.   $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034 $ 2.037
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices100Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO Nº2 NATURAL HEXAGONAL   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 8.991
31201603
Gomas50Unidad no definidaGOMA BORRAR   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definidaARCHIV.LETRA ANCHO BURDEO PALANCA   $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.220 $ 18.218
60121236
Pinceles10Unidad no definidaPINCEL Nº4 PELO CAMELLO MANGO   $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.807
60121236
Pinceles10Unidad no definidaPINCEL Nº6 PELO CAMELLO MANGO   $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.034
60121236
Pinceles10Unidad no definidaPINCEL Nº8 PELO CAMELLO MANGO   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.487
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Unidad no definidaTEMPERA 12 COLORES   $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.810 $ 12.807
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARP.ESCOLAR CARTON CORRUGADO   $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.992
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARP.ESCOLAR CARTULINA   $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.723
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARP.ESCOLAR PAPEL LUSTRE 20PLG.12   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.252
44122011
Carpetas para archivos25Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA DIF.COLORES C/ARCH   $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.475 $ 8.487
13111307
Espuma de goma10Unidad no definidaGOMA EVA 20X30 PACK-SURTIDO DISPLAY10   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.496
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERA ESCOLAR 5 3/4 DOBLE INYECCION   $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.185
Total Neto $ 101.557
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.296
TOTAL OC $ 120.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.