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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-733-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones Taller Artístico- Esc. microcentro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-124-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
11831,01595 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-10-2015 |
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Proveedor |
BORIS ALEXIS |
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Razón Social |
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.314.546-8 |
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Sucursal |
BORIS ALEXIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 65 | Unidad no definida | JUGO INDIVIDUAL | |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.860
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$ 15.840
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50221101
| Granos de Cereales | 65 | Unidad no definida | CERAAL BAR | |
$ 143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.295
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$ 9.285
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50101634
| Fruta fresca | 65 | Unidad no definida | MANZANA | |
$ 193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.545
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$ 12.563
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50181901
| Pan fresco | 65 | Unidad no definida | SANDISHW JAMÓN QUESO | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.570
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$ 24.581
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Total Neto
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$ 62.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.831
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$ 74.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.