Orden de Compra. Nº3870-739-SE12 "Mantencion aseo Esc. Arturo Matte Alessandri"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-739-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantencion aseo Esc. Arturo Matte Alessandri
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 44443,47
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadPASTILLAS PATO PURIFIC  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131803
Desinfectantes domésticos4BidónLIMPIA PISOS.-  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
47131618
Mopas húmedas6UnidadMOPAS PARA BALDE  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO POR BIDON (4 LTS)  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
12181501
Ceras sintéticas6BidónCERAS LIQUIDAS INCOLORAS  $ 7.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.372 $ 45.372
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF EN CREMA.-  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadLISOFORM EN SPRAY  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
42132202
Dediles6UnidadGUANTES M  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES.-  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS BASURA GRANDE.-  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111704
Papel higiénico3UnidadROLLOS CONFORT INDUSTRIALES.-  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
Total Neto $ 233.913
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.443
TOTAL OC $ 278.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.