Orden de Compra. Nº3870-76-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-76-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-65 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 56857,5
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Torres Jorquera spa
Razón Social TORRES JORQUERA SPA
R.U.T. 77.452.993-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Torres Jorquera spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos35UnidadTangrama magnéticos   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.650 $ 139.650
60141006
Juguetes didácticos40UnidadDominó con operaciones - División: 10 unidades - Multiplicación: 10 unidades - Suma: 10 unidades - Resta: 10 unidades   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
Total Neto $ 299.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.858
TOTAL OC $ 356.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.