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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-77-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mat. Mantenimiento Liceo Tomas Herrera |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3870-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
30926,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-04-2024 |
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Proveedor |
HECTOR MUÑOZ SPA |
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Razón Social |
HECTOR MUÑOZ SPA
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R.U.T. |
77.502.489-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HECTOR MUÑOZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad no definida | BROCAS PARA CONCRETO 3500 x 4 14000
BROCHA 2800 x 4 11200
HUINCHA PEGOTE 2200 x 2 4400
LLAVE 17000 x 1 17000
PERNO ANCLAJE - 3/8 DE 3 MM. 400 x 8 3200
PINTURA OLEO COLORES 7000 x 63000
RODILLO ESPUMA 2500 x 2 5000
SELLO ANTIFUGA 1400 x 6 8400
SILICONA TRANSPARENTE 2500 x 3 7500
TORNILLOS 3000 x 2 6000
WC MODELO BLANCO DESCARGA AL PISO 45000 x 1 45000
TARUGO 90 x 100 9000
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$ 162.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.773
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$ 162.773
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Total Neto
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$ 162.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.927
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$ 193.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.