Orden de Compra. Nº3870-829-SE14 "Material de Oficina - Finanzas DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-829-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina - Finanzas DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 14665,0892
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definidaArchivador oficio ancho   $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340 $ 12.345
31163211
Grapas de retención100Unidad no definidaAcoclip metálico   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.260
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaResma carta   $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.202
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaResma oficio   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.496
44122010
Divisores4Unidad no definidaSeparador oficio   $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292 $ 1.291
44121802
Líquido corrector6Unidad no definidaCorrector   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.928
44121708
Marcadores6Unidad no definidaDestacador   $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.825
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCorchetes 26/6 5000 UNID.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 839
Total Neto $ 77.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.665
TOTAL OC $ 91.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.