Orden de Compra. Nº3870-861-SE12 "COMPRA DE ALIMENTACION ESCUELA GENERAL CRUZ"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-861-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTACION ESCUELA GENERAL CRUZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-133-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 40108,05
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado105UnidadYOGURT SOPROLE  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGOS NECTAR DE LITRO DAMASCO DURAZNO PIÑA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
50202311
Bebidas210Unidad105 BEBIDAS INDIVIDUALES COCA COLA 500 CC 105 BEBIDAS INDIVIDUALES FANTA Y SPRITE 500 CC  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.910 $ 119.910
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS DE TRES LITROS COCA COLA,FANTA,SPRITE  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos105UnidadSUPER OCHO  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.070
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos105UnidadCOYAC  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos120Unidad60 VASOS DESECHABLES PLUMAVIT 60 CUCHARAS DESECHABLES PARA CAFE  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos105PaqueteGALLETAS TRITON  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Total Neto $ 211.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.108
TOTAL OC $ 251.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.