Orden de Compra. Nº3870-866-SE12 "COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA "
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-866-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-134-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 187395,1
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20CajaCORCHETES 23/10  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
14111506
Papel para impresora del ordenador3CajaCAJAS DE OPALINA HILADA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACOS AMARILLOS CON PEGAMENTO  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRES AMERICANOS  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRES OFICIO  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido60UnidadPEGAMENTO EN BARRA GRANDE  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
60124102
Productos de artesanía multicultural20PaquetePAQUETES DE BROCHETAS  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200ResmaRESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200ResmaRESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO  $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.600 $ 485.600
Total Neto $ 986.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.395
TOTAL OC $ 1.173.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.