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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-898-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales - Jornada Comunal Pre-Básica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-124-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
28469,6095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2015 |
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Proveedor |
BORIS ALEXIS |
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Razón Social |
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.314.546-8 |
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Sucursal |
BORIS ALEXIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101103
| Globos terráqueos electrónicos | 12 | Unidad no definida | GLOBO LARGO BOLSA | |
$ 4.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.308
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$ 49.311
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60101103
| Globos terráqueos electrónicos | 22 | Unidad no definida | GLOBO REDONDO BOLSA | |
$ 3.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.392
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$ 73.397
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53131616
| Cremas o lociones homeopáticas o naturales | 2 | Unidad no definida | EMULCIONADO NEUTRO LITRO | |
$ 2.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.656
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$ 4.656
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53131616
| Cremas o lociones homeopáticas o naturales | 5 | Unidad no definida | ALCOHOL GEL 200ML | |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.670
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$ 5.672
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 400 | Unidad no definida | VASO DESECHABLE | |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.804
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Total Neto
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$ 149.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.470
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$ 178.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.