Orden de Compra. Nº3870-904-SE11 "Materiales libreria P.R.F.E"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-904-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales libreria P.R.F.E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 15558,15
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadRESMA CARTA LASER   $ 1.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.355 $ 29.355
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora8UnidadRESMA OFICIO LASER  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETA C/GUSANO LILA OSCURO.  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR ROSADO  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR CELESTE.  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices5UnidadLAPIZ TINTA GEL 0,7 MM AZUL.  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.305 $ 2.305
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices5UnidadLAPIZ TINTA GEL 0,7 MM NEGRO  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.305 $ 2.305
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNOS ESPEC. BOOK 150 HJS, PUCCA  $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.940
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO M/P HELLO KITTY.  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 81.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.558
TOTAL OC $ 97.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.