Orden de Compra. Nº3870-914-SE11 "COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-914-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-84-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 7797,22
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2Galón1 GALON LATEX VERDE 1 GALON LATEX CAFE  $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.268 $ 14.268
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 1"  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353 $ 353
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 1 1/2"  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2"  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2 1/2"  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
26111701
Baterías recargables2UnidadBATERIAS   $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722 $ 2.722
26111701
Baterías recargables2UnidadBATERIAS DURACELL  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.226 $ 3.226
14121501
Cartón blanqueado10UnidadPLIEGOS DE CARTON PIEDRA  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
31211506
Pinturas de látex3Litro1 LITRO LATEX BLANCO 1 LITRO LATEX ROJO 1 LITRO LATEX AMARILLO  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.536 $ 7.536
14111606
Papel artístico o papel Kraft50PliegoPLIEGOS DE PAPEL KRAF  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 41.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.797
TOTAL OC $ 48.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.