Orden de Compra. Nº3870-927-SE10 "Material de Aseo Sala cuna "Pasitos""
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-927-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Sala cuna "Pasitos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 43804,69
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLYSOFORM  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111704
Papel higiénico100UnidadPAPEL HIGIENICO.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
53131620
Perfumes o colonias o fragancias20UnidadCOLONIA PARA BEBES.  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
51241204
Ácido bórico12UnidadCREMA HIPOGLOS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIMPIA PISOS LIQUIDO POETT.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111703
Toallas de papel150UnidadTOALLAS NOVAS ABOLENGO.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS MULTIUSO.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
53131503
Cepillos de dientes60UnidadCEPILLO DE DIENTES INFANTIL.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS LIMPIEZA DOBLE PARA PISO.  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
53131608
Jabones15LitroJABON LIQUIDO HIPOALERGENICO.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSAS DE BASURA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.585 $ 24.585
Total Neto $ 230.551
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.805
TOTAL OC $ 274.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.