Orden de Compra. Nº3870-943-SE11 "COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA SAN PEDRO"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-943-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA SAN PEDRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 6202,74
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural3PaquetePAQUETES DE BROCHETAS   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005 $ 1.005
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCARTONEROS  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426 $ 1.426
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERAS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSILICONA LIQUIDA  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775 $ 3.775
44121619
Sacapuntas5UnidadSACAPUNTAS  $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad10 CUADERNOS DE MATEMATICAS 10 CUADERNOS CALIGRAFIA HORIZONTAL  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
44121707
Lápices de colores10UnidadLAPICES DE COLORES LARGOS DE 12 COLORES  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadSTICK FIX  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030
60121236
Pinceles10UnidadPINCELES  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
Total Neto $ 32.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.203
TOTAL OC $ 38.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.