Orden de Compra. Nº3870-962-SE10 "Material de Aseo Jardin Infantil"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-962-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Jardin Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 87058,76
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jobercar
Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
R.U.T. 9.999.459-2
Sucursal jobercar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes40UnidadCEPILLO DE DIENTES.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
53131502
Pasta de dientes60UnidadPASTA DE DIENTES INFANTIL.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS DE BASURA.  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
14111701
Papel facial80UnidadTOALLAS HUMEDAS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
14111704
Papel higiénico100UnidadCONFORT-CONFORT.  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
14111705
Servilletas de papel50UnidadSERVILLETAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLAS NOVAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS DE BASURA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
53131608
Jabones20UnidadJABONES CON DISPENSADOR.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
12181501
Ceras sintéticas60UnidadCERAS SINTETICAS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadPOETT.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadLAYSOL DESINFECTANTE.  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
47131803
Desinfectantes domésticos60LitroCLORO.  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.180 $ 30.180
Total Neto $ 458.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.059
TOTAL OC $ 545.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.