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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-97-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
08-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materilaes de constuccion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Materilaes de constuccion Multicancha
Escuela basica |
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Proveniente de Licitación
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3841-113-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
300215,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA
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R.U.T. |
5.140.726-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 200 | Unidad | Tablas de madera | tapa de 1x4 en 3,60 mts |
$ 760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.000
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$ 152.000
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30103605
| Tablas de madera | 50 | Unidad | Tablas de madera | madera de 2x2 en 3,2 |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.500
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$ 42.500
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31162006
| Clavos de alambre | 10 | Unidad | Clavos de alambre | clavos de 2,5 pulgadas |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.140
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$ 7.140
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11111611
| Grava | 24 | Metro Cúbico | Grava | base estabilizada |
$ 7.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.440
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$ 181.440
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30111601
| Cemento | 300 | Saco | Cemento | cemento |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.197.000
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$ 1.197.000
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Total Neto
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$ 1.580.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.215
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$ 1.880.295
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.