Orden de Compra. Nº3871-118-SE11 "MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-118-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 9481,76
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES 23/8 COD.29561CORCHETES 23/8 COD.29561 $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 579
44101716
Perforadoras2UnidadPERFORADORA COD.11946PERFORADORA COD.11946 $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594 $ 1.594
44121506
Sobres estándar30UnidadSOBRES OFICIO BLANCO SACO COD. 29609SOBRES OFICIO BLANCO SACO COD. 29609 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETERA COD.11918CORCHETERA COD.11918 $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE MEDIO OFICIO COD. 29607SOBRE MEDIO OFICIO COD. 29607 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES DE PALANCA RHEIN COD. 24624ARCHIVADORES DE PALANCA RHEIN COD. 24624 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes2UnidadSACACORCHETES COD. 12040SACACORCHETES COD. 12040 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318 $ 318
44121701
Lápiz pasta5UnidadPAPIZ PASTA AZUL COD. 1420100PAPIZ PASTA AZUL COD. 1420100 $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565 $ 565
31201616
Adhesivos líquidos5UnidadSTIC FIX COD. 17236STIC FIX COD. 17236 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
14111514
Bloques para mensajes8UnidadBLOCK APUNTES 80 HJS. COD. 28227BLOCK APUNTES 80 HJS. COD. 28227 $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
44103119
Transparencias40UnidadMICAS LISA NATURALES COD. 1915200MICAS LISA NATURALES COD. 1915200 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111506
Papel para impresora del ordenador5ResmaRESMA CARTA COD.26853RESMA CARTA COD.26853 $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111506
Papel para impresora del ordenador5ResmaRESMA OFICIO COD. 26852RESMA OFICIO COD. 26852 $ 2.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.930
Total Neto $ 49.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.482
TOTAL OC $ 59.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.