Orden de Compra. Nº
3871-124-SE11
"
MATERIALES DE OFICINA, CESFAM PEMUCO
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3871-124-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, CESFAM PEMUCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Facturación
San Martin 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
26886,71
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
5
Caja
CLIPS
CLIPS
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 835
$ 835
44121802
Líquido corrector
1
Caja
CORRECTORES CAJA 12.
CORRECTORES CAJA 12.
$ 8.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.868
$ 8.868
44121707
Lápices de colores
1
Caja
LAPIZ SCRIPTO FINO
LAPIZ SCRIPTO FINO
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419
$ 419
14111508
Papel para fax
1
Caja
PAPEL FAX CAJA 12 U.
PAPEL FAX CAJA 12 U.
$ 8.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.868
$ 8.868
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA CON LETRA CHICA
REGLA CON LETRA CHICA
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259
$ 259
31201503
Cintas adhesivas de protección
20
Unidad
PEGOTE
PEGOTE
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
26111706
Pilas electrónicas
20
Unidad
PILAS AA DURACELL
PILAS AA DURACELL
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
26111706
Pilas electrónicas
20
Unidad
PILAS AAA DURACELL
PILAS AAA DURACELL
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.040
$ 7.040
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS
CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.970
$ 6.970
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Resma
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 2.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.720
$ 47.720
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Resma
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
44121506
Sobres estándar
50
Sobre
SOBRE GRANDE OFICIO
SOBRE GRANDE OFICIO
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
44121506
Sobres estándar
50
Sobre
SOBRE AMERICANO
SOBRE AMERICANO
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
Total Neto
$ 141.509
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.887
TOTAL OC
$ 168.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.