Orden de Compra. Nº3871-124-SE11 "MATERIALES DE OFICINA, CESFAM PEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-124-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, CESFAM PEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 26886,71
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaCLIPSCLIPS $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835 $ 835
44121802
Líquido corrector1CajaCORRECTORES CAJA 12.CORRECTORES CAJA 12. $ 8.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.868 $ 8.868
44121707
Lápices de colores1CajaLAPIZ SCRIPTO FINO LAPIZ SCRIPTO FINO $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419 $ 419
14111508
Papel para fax1CajaPAPEL FAX CAJA 12 U.PAPEL FAX CAJA 12 U. $ 8.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.868 $ 8.868
41111604
Reglas1UnidadREGLA CON LETRA CHICAREGLA CON LETRA CHICA $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259 $ 259
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadPEGOTEPEGOTE $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
26111706
Pilas electrónicas20UnidadPILAS AA DURACELLPILAS AA DURACELL $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
26111706
Pilas electrónicas20UnidadPILAS AAA DURACELLPILAS AAA DURACELL $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
14111506
Papel para impresora del ordenador20ResmaRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 2.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.720 $ 47.720
14111506
Papel para impresora del ordenador20ResmaRESMA CARTARESMA CARTA $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
44121506
Sobres estándar50SobreSOBRE GRANDE OFICIOSOBRE GRANDE OFICIO $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121506
Sobres estándar50SobreSOBRE AMERICANOSOBRE AMERICANO $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 141.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.887
TOTAL OC $ 168.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.