Orden de Compra. Nº3871-135-CM26 "INSUMOS DE ASEO 87 Y 88"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-135-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO 87 Y 88
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140503, 2204007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 414158,58
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Soluciones Integrales
Razón Social SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.540.457-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Soluciones Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN XVI300 (4627196) TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN XVI(4627196) TOALLA DE PAPEL ELITE HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Pemuco; Padre Jorge Herrera # 698 $ 5.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.000 $ 1.722.000
0
2239-8-LR25
CLORO CONCENTRADO TREMEX BIDON 5% 5000 ML D-833/23 REGIÓN XVI14 (4673011) CLORO CONCENTRADO TREMEX BIDON 5% 5000 ML D-833/23 REGIÓN XVI(4673011) CLORO CONCENTRADO TREMEX BIDON 5% 5000 ML D-833/23 REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Pemuco; Padre Jorge Herrera # 698 $ 3.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.512 $ 50.512
0
2239-8-LR25
LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 5000 ML REGIÓN XVI10 (4600064) LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 5000 ML REGIÓN XVI(4600064) LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 5000 ML REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Pemuco; Padre Jorge Herrera # 698 $ 9.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.620 $ 96.620
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE T TREMEXSA MANZANA BOTELLA 5 L REGIÓN XVI50 (4582451) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE T TREMEXSA MANZANA BOTELLA 5 L REGIÓN XVI(4582451) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE T TREMEXSA MANZANA BOTELLA 5 L REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Pemuco; Padre Jorge Herrera # 698 $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.500 $ 293.500
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX PRO ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN XVI50 (4573559) ESPONJA VIRUTEX PRO ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN XVI(4573559) ESPONJA VIRUTEX PRO ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Pemuco; Padre Jorge Herrera # 698 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150
Total Neto $ 2.179.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.159
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.593.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.