Orden de Compra. Nº3871-152-SE14 "REPARACIÓN ELECTRICA NISSAN NAVARA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-152-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2014
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ELECTRICA NISSAN NAVARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-117-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 8580,4
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T. 10.833.632-3
Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento2Unidad no definidaAMPOLLETASAMPOLLETAS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaCinta autoadhesiva aislante eléctrica Cinta autoadhesiva aislante eléctrica $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39121405
Terminales de cable o alambre1Unidad no definidaMATERIALES ELECTRICOSMATERIALES ELECTRICOS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44103004
Fusibles2Unidad no definidaFusibles Fusibles $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
12191602
Solventes activos1Unidad no definidaSolventes Solventes $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
26121613
Cable aislado o forrado1Unidad no definidaCABLE ELECTRICOCABLE ELECTRICO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Total Neto $ 45.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.580
TOTAL OC $ 53.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.