Orden de Compra. Nº3871-161-SE15 "ADQ. TONER Y TINTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-161-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. TONER Y TINTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-14-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 21054,85
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
R.U.T. 8.603.671-1
Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1Unidad no definidaREPARACIÓN FOTOCOPIADORAREPARACIÓN FOTOCOPIADORA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
26121609
Cable de redes1Unidad no definidaCABLE DE RED UTP 5e 20MTSCABLE DE RED UTP 5e 20MTS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
12171703
Tintas3Unidad no definidaTINTAS EPSON L210 NIEGRATINTAS EPSON L210 NIEGRA $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop2PiezaCINTA OKI NEGRACINTA OKI NEGRA $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
26121609
Cable de redes2Unidad no definidaCABLE UTPCABLE UTP 2 MTS $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
26121609
Cable de redes1Unidad no definidaCABLE UTP 3 MTSCABLE UTP 3 MTS $ 4.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.176 $ 4.176
43212108
Impresoras de cinta térmica2Unidad no definidaTONER TN-720 broter 8155 TONER TN-720 broter 8155 $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
Total Neto $ 110.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.055
TOTAL OC $ 131.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.