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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3871-176-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA CONTAINER CESFAM PEMUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-84-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
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R.U.T. |
72.632.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
4764,4362 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marsan |
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Razón Social |
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
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R.U.T. |
9.134.925-6 |
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Sucursal |
Marsan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112819
| Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador | 5 | Unidad | DISCOS DE CORTE PARA FIERRO | DISCOS DE CORTE PARA FIERRO |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.360
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$ 8.361
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31161502
| Tornillos de anclaje | 50 | Unidad | TORNILLOS AUTO PERFORANTES | TORNILLOS AUTO PERFORANTES |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.350
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$ 3.361
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40142310
| Tapa de tubería | 1 | Unidad | TAPA DE CAMARA | TAPA DE CAMARA |
$ 5.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.463
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$ 5.463
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31161502
| Tornillos de anclaje | 10 | Unidad | TORNILLOS C/TUERCA 3/16 Y 1 1/2 mm | TORNILLOS C/TUERCA 3/16 Y 1 1/2 mm |
$ 88,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 880
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$ 882
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39121402
| Enchufes eléctricos | 2 | Unidad | ENCHUFE MACHO | ENCHUFE MACHO |
$ 605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.210
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$ 1.210
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26121611
| Cable desnudo | 10 | Metro Lineal | CABLE | CABLE |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.800
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$ 5.798
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Total Neto
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$ 25.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.764
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$ 29.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.