Orden de Compra. Nº3871-18-SE10 "ADQ. MATERIALES DE IMPRENTA, CESFAM PEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE IMPRENTA, CESFAM PEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-67-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 53865
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 12856134
Razón Social VICTOR HUGO RIOS PERETA
R.U.T. 12.856.134-k
Sucursal 12856134
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro6300UnidadTARJETAS FARMACOTERAPIA PROLONGADATARJETAS FARMACOTERAPIA PROLONGADA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500
Total Neto $ 283.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.865
TOTAL OC $ 337.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.