Orden de Compra. Nº3871-19-SE15 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-19-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 56285,41
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros5Unidad no definidaCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130 $ 1.130
44121618
Tijeras5Unidad no definidaTIJERASTIJERAS $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
44121708
Marcadores30Unidad no definidaDESTACADORES COLORES DESTACADORES COLORES $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330
44122103
Corchetes5Unidad no definidaCORCHETESCORCHETES $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830 $ 2.830
44122104
Clips para papel2Unidad no definidaACCOCLIP METALICOACCOCLIP METALICO $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
60102507
Cintas adhesivas de números50Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
44111521
Sujetapapeles5Unidad no definidaAPRETADOR CHICOAPRETADOR CHICO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
44111521
Sujetapapeles5Unidad no definidaAPRETADOR GRANDEAPRETADOR GRANDE $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655 $ 2.655
44111905
Pizarras para plumón y accesorios30Unidad no definidaPLUMON PIZARRA 10AZUL 10 NEGROS 10 ROJOSPLUMON PIZARRA 10AZUL 10 NEGROS 10 ROJOS $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
44121506
Sobres estándar25Unidad no definidaSOBRE AMERICANO 10X23SOBRE AMERICANO 10X23 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121506
Sobres estándar25Unidad no definidaSOBRE OFICIO 24X34SOBRE OFICIO 24X34 $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
44121802
Líquido corrector20Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR P/METALICALAPIZ CORRECTOR P/METALICA $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680 $ 17.680
44122001
Archivadores de fichas15Unidad no definidaARCHIVADOR PALANCA BURDEOARCHIVADOR PALANCA BURDEO $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.330 $ 27.330
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260
31201515
Cintas de papel12Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
43202101
Cajas de CD5Unidad no definidaDVD 4.7 X 50DVD 4.7 X 50 $ 10.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.045 $ 51.045
44101707
Corcheteras2Unidad no definidaCORCHETERACORCHETERA $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258
Total Neto $ 296.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.285
TOTAL OC $ 352.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.