|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3871-232-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. BOLSAS DE PAPEL, CESFAM PEMUCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3841-136-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
|
|
R.U.T. |
72.632.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 498 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
28728 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
|
|
R.U.T. |
8.603.671-1 |
|
Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111502
| Bolsas de papel | 20000 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL BLANCO | BOLSAS DE PAPEL BLANCO |
$ 8,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.000
|
$ 151.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 151.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.728
|
|
$ 179.928
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.