|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3871-233-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-10-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALESS DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3841-143-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
|
|
R.U.T. |
72.632.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 498 |
|
Comuna |
Pemuco
|
|
Impuesto |
15966,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BORIS ALEXIS |
|
Razón Social |
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.314.546-8 |
|
Sucursal |
BORIS ALEXIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14121503
| Cartulina | 20 | Unidad no definida | CARP.ESCOLAR CARTULINAMETALIZADA
| CARP.ESCOLAR CARTULINAMETALIZADA
|
$ 1.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.680
|
$ 22.680
|
25132002
| Globos de aire caliente | 1 | Unidad no definida | Bolsa de globos largo
| Bolsa de globos largo
|
$ 4.110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.110
|
$ 4.110
|
60121001
| Pinturas | 5 | Unidad no definida | BLISTER PINTA CARA
CAJA 6 COLORES
| BLISTER PINTA CARA
CAJA 6 COLORES
|
$ 3.219,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.095
|
$ 16.095
|
11151507
| Fibras de algodón | 1 | Unidad no definida | Cotones
| Cotones
|
$ 2.624,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.624
|
$ 2.624
|
27112116
| Pinzas de cerco | 10 | Unidad no definida | CORCHETES 23/24 5000 UNIDADES
PERROS | CORCHETES 23/24 5000 UNIDADES
|
$ 771,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.710
|
$ 7.710
|
60121204
| Pintura de témpera lavable | 15 | Unidad no definida | TEMPERA 250CC. DIF. COLORES
| TEMPERA 250CC. DIF. COLORES
|
$ 1.382,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.730
|
$ 20.730
|
60121236
| Pinceles | 30 | Unidad no definida | PINCEL PELO CAMELLO | PINCEL PELO CAMELLO |
$ 246,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.380
|
$ 7.380
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 13 | Unidad no definida | POST IT DIV. COLORES 51X38 MM
| POST IT DIV. COLORES 51X38 MM
|
$ 208,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.704
|
$ 2.704
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.033
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.966
|
|
$ 99.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.