Orden de Compra. Nº3871-233-SE15 "ADQ. MATERIALESS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-233-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALESS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 15966,27
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina20Unidad no definidaCARP.ESCOLAR CARTULINAMETALIZADA CARP.ESCOLAR CARTULINAMETALIZADA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
25132002
Globos de aire caliente1Unidad no definidaBolsa de globos largo Bolsa de globos largo $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
60121001
Pinturas5Unidad no definidaBLISTER PINTA CARA CAJA 6 COLORES BLISTER PINTA CARA CAJA 6 COLORES $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.095 $ 16.095
11151507
Fibras de algodón1Unidad no definidaCotones Cotones $ 2.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624 $ 2.624
27112116
Pinzas de cerco10Unidad no definidaCORCHETES 23/24 5000 UNIDADES PERROSCORCHETES 23/24 5000 UNIDADES $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710
60121204
Pintura de témpera lavable15Unidad no definidaTEMPERA 250CC. DIF. COLORES TEMPERA 250CC. DIF. COLORES $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.730 $ 20.730
60121236
Pinceles30Unidad no definidaPINCEL PELO CAMELLO PINCEL PELO CAMELLO $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
14111530
Notas de papel autoadhesivo13Unidad no definidaPOST IT DIV. COLORES 51X38 MM POST IT DIV. COLORES 51X38 MM $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.704 $ 2.704
Total Neto $ 84.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 99.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.