Orden de Compra. Nº3871-236-SE15 "MATERIALES PARA TALLERES"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-236-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-143-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORIS ALEXIS
Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
R.U.T. 76.314.546-8
Sucursal BORIS ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaCAFECAFE $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
52121602
Servilletas1Unidad no definidaSERVILLETAS 300 unidadesSERVILLETAS 300 unidades $ 2.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358 $ 2.358
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad no definidaAZUCARAZUCAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
50202303
Jugos y néctar concentrados6Unidad no definidaJUGO 1.5 LTJUGO 1.5 LT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
43201811
DVD de lectura y escritura4Unidad no definidaDVD + R 4.7GB. PACK 50 UNIDS DVD + R 4.7GB. PACK $ 10.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.836 $ 40.836
14111525
Papel multiuso200Unidad no definidaOPALINA BLANCA.T/CARTA.200GRS.TELA OPALINA BLANCA.T/CARTA.200GRS.TELA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
27112904
Pistola de resina2Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 4.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
14111509
Artículos de papelería25Unidad no definidaPAPEL KRAFT GRUESO 80X10060 GRSNA PAPEL KRAFT GRUESO 80X10060 GRSNA $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.575 $ 2.575
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.