Orden de Compra. Nº
3871-262-SE18
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MATERIALES PARA TALLER MANUALIDADES
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Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3871-262-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TALLER MANUALIDADES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3871-18-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Facturación
San Martin 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
239429,735
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose Luis
Razón Social
JOSE LUIS PONCE ARAVENA
R.U.T.
17.458.634-9
Sucursal
Jose Luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151508
Fibras de lana
10
Unidad no definida
VELLON
VELLON
$ 1.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.530
$ 17.530
11162111
Malla
50
Unidad no definida
MALLA PLÁSTICA VARIEDAD
MALLA PLÁSTICA VARIEDAD
$ 4.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.300
$ 205.300
11162123
Tejidos de cinta
170
Unidad no definida
CINTA RAZO SATIN N°0.7
CINTA RAZO SATIN N°0.7
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.010
$ 60.010
11151702
Hilo de algodón
30
Unidad no definida
BOBINA DE HILO DE VOLANTIN
BOBINA DE HILO DE VOLANTIN
$ 929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.870
$ 27.882
60122005
Telares manuales
90
Unidad no definida
TELARES
TELARES
$ 8.694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 782.460
$ 782.460
23153004
Artículo de aguja
30
Unidad no definida
AGUJA PARA TELAR
AGUJA PARA TELAR
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.292
23153004
Artículo de aguja
90
Unidad no definida
AGUJA PARA LANA
AGUJA PARA LANA
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.310
$ 5.292
11151508
Fibras de lana
150
Unidad no definida
OVILLO DE LANA VARIEDAD
OVILLO DE LANA VARIEDAD
$ 694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.100
$ 104.100
11151702
Hilo de algodón
30
Unidad no definida
OVILLO DE HILO BOLSA
OVILLO DE HILO BOLSA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.950
$ 22.941
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad no definida
SILICONA LIQUIDA
SILICONA LIQUIDA
$ 741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.705
$ 3.705
60122506
Blondas de papel
35
Unidad no definida
BLONDA PARA CINTAS
BLONDA PARA CINTAS
$ 733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.655
$ 25.645
Total Neto
$ 1.260.156
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.430
TOTAL OC
$ 1.499.586
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.