Orden de Compra. Nº3871-285-SE09 "ADQ. MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-285-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-34-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 12681,55
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
Sujetapapeles1CajaACOCLIP METALICO TORREACOCLIP METALICO TORRE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44122107
Grapas1CajaCORCHETES 2310CORCHETES 2310 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478 $ 478
44122107
Grapas1CajaCORCHETES 2315CORCHETES 2315 $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629 $ 629
44122107
Grapas1CajaCORCHETES 2317CORCHETES 2317 $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697 $ 697
44122104
Clips para papel10CajaCLIPS TORRECLIPS TORRE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadRESMA CARTARESMA CARTA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44122107
Grapas1UnidadCORCHETERA CHICA OFFIX AZUL (COD. 11919)CORCHETERA CHICA OFFIX AZUL (COD. 11919) $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
44122107
Grapas1UnidadCORCHETERA GRANDE CORCHETERA GRANDE $ 14.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadSTIC FIXSTIC FIX $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284 $ 1.284
44122010
Divisores10UnidadSEPARADORES OFICIOSEPARADORES OFICIO $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
60121502
Rotuladores de base disolvente3UnidadDESTACADORES FABER (DISTINTOS COLORES)DESTACADORES FABER (DISTINTOS COLORES) $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188 $ 1.188
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADORES DE PALANCA TORREARCHIVADORES DE PALANCA TORRE $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)1PackPACK DVD SONY 10 UNIDADESPACK DVD SONY 10 UNIDADES $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
14111506
Papel para impresora del ordenador12ResmaRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
Total Neto $ 66.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.682
TOTAL OC $ 79.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.