Orden de Compra. Nº
3871-285-SE09
"
ADQ. MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. DE SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3871-285-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. DE SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3841-34-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Facturación
San Martin 498
Comuna
Pemuco
Impuesto
12681,55
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111521
Sujetapapeles
1
Caja
ACOCLIP METALICO TORRE
ACOCLIP METALICO TORRE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44122107
Grapas
1
Caja
CORCHETES 2310
CORCHETES 2310
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 478
$ 478
44122107
Grapas
1
Caja
CORCHETES 2315
CORCHETES 2315
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 629
$ 629
44122107
Grapas
1
Caja
CORCHETES 2317
CORCHETES 2317
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 697
$ 697
44122104
Clips para papel
10
Caja
CLIPS TORRE
CLIPS TORRE
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44122107
Grapas
1
Unidad
CORCHETERA CHICA OFFIX AZUL (COD. 11919)
CORCHETERA CHICA OFFIX AZUL (COD. 11919)
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
44122107
Grapas
1
Unidad
CORCHETERA GRANDE
CORCHETERA GRANDE
$ 14.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
STIC FIX
STIC FIX
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.284
$ 1.284
44122010
Divisores
10
Unidad
SEPARADORES OFICIO
SEPARADORES OFICIO
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.190
$ 4.190
60121502
Rotuladores de base disolvente
3
Unidad
DESTACADORES FABER (DISTINTOS COLORES)
DESTACADORES FABER (DISTINTOS COLORES)
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.188
$ 1.188
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADORES DE PALANCA TORRE
ARCHIVADORES DE PALANCA TORRE
$ 1.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.290
$ 5.290
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)
1
Pack
PACK DVD SONY 10 UNIDADES
PACK DVD SONY 10 UNIDADES
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
14111506
Papel para impresora del ordenador
12
Resma
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.192
$ 24.192
Total Neto
$ 66.745
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.682
TOTAL OC
$ 79.427
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.