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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3871-293-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, SAN MIGUEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-68-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
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R.U.T. |
72.632.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
8611,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marsan |
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Razón Social |
SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
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R.U.T. |
9.134.925-6 |
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Sucursal |
Marsan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112103
| Abrazaderas | 10 | Unidad no definida | ABRAZADERAS | ABRAZADERAS |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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39121303
| Cajas eléctricas | 12 | Caja | CAJAS CHUQUI | CAJAS CHUQUI |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.968
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$ 7.968
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39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Unidad | ALARGADOR ZAPATILLA | ALARGADOR ZAPATILLA |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.353
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$ 3.353
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | AUTOMATICO DE 20 | AUTOMATICO DE 20 |
$ 3.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.185
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$ 3.185
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39101701
| Tubos fluorescentes | 4 | Unidad | TUBOS FLUORESCENTES | TUBOS FLUORESCENTES |
$ 866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.464
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$ 3.464
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26121613
| Cable aislado o forrado | 4 | Metro Lineal | CABLE | CABLE |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.352
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$ 2.352
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26121613
| Cable aislado o forrado | 1 | Rollo | CABLE EVA | CABLE EVA |
$ 24.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.790
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$ 24.790
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Total Neto
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$ 45.322
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.611
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$ 53.933
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.