Orden de Compra. Nº3871-293-SE09 "ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, SAN MIGUEL"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-293-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS, SAN MIGUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-68-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 8611,18
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsan
Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ
R.U.T. 9.134.925-6
Sucursal Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas10Unidad no definidaABRAZADERASABRAZADERAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
39121303
Cajas eléctricas12CajaCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadALARGADOR ZAPATILLAALARGADOR ZAPATILLA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadAUTOMATICO DE 20AUTOMATICO DE 20 $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTUBOS FLUORESCENTESTUBOS FLUORESCENTES $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.464 $ 3.464
26121613
Cable aislado o forrado4Metro LinealCABLE CABLE $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
26121613
Cable aislado o forrado1RolloCABLE EVACABLE EVA $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
Total Neto $ 45.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.611
TOTAL OC $ 53.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.