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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3871-293-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE TONER TINTAS Y REPARACIÓN COMP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
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R.U.T. |
72.632.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
23307,7066 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Razón Social |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR
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R.U.T. |
8.603.671-1 |
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Sucursal |
WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN COMPUTADOR HP G4 | REPARACIÓN COMPUTADOR HP G4 |
$ 82.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.353
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$ 82.353
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | TINTAS CANON | TINTAS CANON |
$ 12.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.194
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$ 25.193
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | TONER HP 1102W | TONER HP 1102W |
$ 15.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126
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$ 15.126
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Total Neto
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$ 122.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.308
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$ 145.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.