Orden de Compra. Nº3871-299-SE13 "ADQ. DE PENDONES PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-299-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PENDONES PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna Pemuco
Impuesto 31932,54
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas
Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA
R.U.T. 11.809.801-3
Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad no definidaPENDONESPENDONES $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.066
Total Neto $ 168.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 199.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.