Orden de Compra. Nº3871-30-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3871-13-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-30-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3871-13-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FUNCIONAMIENTO NORMAL CONSULTORIO GRAL. RURAL DE PEMUCO.
Proveniente de Licitación 3871-13-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Jorge Herrera 1086
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna -1
Impuesto 123615,9
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO Y OTRA
R.U.T. 53.304.267-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadImpresión de papelería o formularios comercialesFormularios de Imprenta, según anexo adjunto. $ 650.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.610 $ 650.610
Total Neto $ 650.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.616
TOTAL OC $ 774.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.