Orden de Compra. Nº3871-313-SE12 "ADQ. MATERIALES DE OFICINA CESFAM PEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3871-313-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA CESFAM PEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3841-134-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T. 72.632.100-0
Dirección de Facturación San Martin 498
Comuna *
Impuesto 15759,17
Dirección de Envío de la Factura San Martin 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121503
Rotuladores lavables10UnidadPLUMON DE PIZARRA COLOR AZUL PLUMON DE PIZARRA COLOR AZUL $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTORCORRECTOR $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
44121904
Rellenos de tinta3UnidadTINTA TAMPON AZULTINTA TAMPON AZUL $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324 $ 324
44122103
Corchetes3UnidadCORCHETERA OFFIXCORCHETERA OFFIX $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.939 $ 3.939
14111525
Papel multiuso20UnidadPAPEL ENGOMADO 24 mm X 40 mts.PAPEL ENGOMADO 24 mm X 40 mts. $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS. MAT.CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS. MAT. $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.260 $ 14.260
14111506
Papel para impresora del ordenador10ResmaRESMA PAPEL OFICIO RESMA PAPEL OFICIO $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.280 $ 24.280
14111506
Papel para impresora del ordenador10ResmaRESMA PAPEL CARTA RESMA PAPEL CARTA $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
Total Neto $ 82.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.759
TOTAL OC $ 98.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.