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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3871-331-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULOS DEL CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-117-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Salud
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R.U.T. |
72.632.100-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
17176 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Razón Social |
IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA
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R.U.T. |
10.833.632-3 |
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211711
| Escáner | 1 | Unidad no definida | Escáner | Escáner |
$ 40.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.500
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$ 40.500
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47121811
| Limpiadoras de conductos | 1 | Unidad no definida | LIMPIEZA TOMA DE ADMISIÓN | LIMPIEZA TOMA DE ADMISIÓN |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900
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$ 4.900
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 90.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.176
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$ 107.576
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.